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公司修訂完善內部審計制度

發布日期:2016-01-07 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:4325 次

公司修訂完善內部審計制度

1223,公司總經理辦公會議審議通過新修訂的《內部審計制度》,要求公司各部室、所、中心、下屬子公司認真貫徹執行。

公司使終秉持以制度管人、以制度管事的原則,為了加強公司內部審計工作的管理,提高審計工作質量和效率,在原有制度的基礎上進行規范完善,實現公司內部審計工作規范化、標準化,發揮內部審計促進企業經營管理、提高經濟效益中的作用。同時借助公司開展的三嚴三實教育活動,通過聽取多方面意見,最終確定由公司紀委書記陳興忠負責督導,審計部具體負責落實,對內部審計制度的重新進行修訂。

此次內部審計制度的修訂完善內容創新引入層級管理資質準入的新概念,并且進一步明確細化內部審計工作程序,展示出了公司轉變工作作風,強化工作落實,提高工作效率的決心,同時也體現新修訂的內部審計制度將更具原則性、及時性、嚴肅性的特點。

郭焱



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